发布时间: 2025.02.26 来源:办公室
目 录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门机构设置情况
二、2025年衢州市档案馆(部门)部门预算安排情况说明
(一)关于衢州市档案馆(部门)2025年收支预算情况的总体说明
(二)关于衢州市档案馆(部门)2025年收入预算情况说明
(三)关于衢州市档案馆(部门)2025年支出预算情况说明
(四)关于衢州市档案馆(部门)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于衢州市档案馆(部门)2025年一般公共预算拨款情况说明
(六)关于衢州市档案馆(部门)2025年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于衢州市档案馆(部门)2025年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于衢州市档案馆(部门)2025年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于衢州市档案馆(部门)2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年衢州市档案馆(部门)部门预算表
(一)2025年部门收支预算总表
(二)2025年部门收入预算总表
(三)2025年部门支出预算总表
(四)2025年部门财政拨款收支预算总表
(五)2025年部门一般公共预算支出表
(六)2025年部门一般公共预算基本支出表
(七)2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2025年部门政府性基金预算支出表
(九)2025年部门国有资本经营预算支出表
(十)2025年部门项目支出预算表
(十一)2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
(一)主要职能
1.贯彻执行中央、省和市有关档案、党史、地方志工作的法律法规规章及有关规定、制度。集中统一管理市级重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案资料完整与安全。
2.依法接收、征集、保管市级党政机关、团体、企事业单位的档案,收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案,征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料,开展主动建档存史工作。
3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。
4.开展档案资料利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务。
5.开展档案、党史、地方志宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,建设管理社会宣传教育基地,满足社会档案文化需求。
6.开展本馆档案信息化建设,负责市级重要公共数据、电子档案的长久保存和日常管理,采用先进技术管理档案和资料,保证数字档案资源的安全和有效利用。
7.提供全市档案、党史、地方志相关工作的业务指导服务。组织开展馆际合作和业务交流。推进区域档案信息资源共享,开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作,开展档案利用合作交流和境外档案征集。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)部门机构设置情况
从预算单位构成看,衢州市档案馆部门预算包括:馆本级预算。
二、2025年衢州市档案馆(部门)部门预算安排情况说明
(一)关于衢州市档案馆(部门)2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,衢州市档案馆(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。衢州市档案馆(部门)2025年收支总预算4504.92万元。
(二)关于衢州市档案馆(部门)2025年收入预算情况说明
衢州市档案馆(部门)2025年收入预算4504.92万元,比上年执行数增加894.32万元,增长24.8%,主要是项目收入增加。
其中:一般公共预算拨款收入4334.92万元(上年结转2501.34万元),占96.2%;政府性基金收入170.00万元(上年结转0.00万元),占3.8%。
(三)关于衢州市档案馆(部门)2025年支出预算情况说明
衢州市档案馆(部门)2025年支出预算4504.92万元,比上年执行数增加894.32万元,增长24.8%,主要是项目支出增加。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出4091.91万元、社会保障和就业支出142.21万元、卫生健康支出17.08万元、城乡社区支出170.00万元、住房保障支出83.72万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出983.21万元,占21.8%;日常公用支出114.48万元,占2.6%;项目支出3407.23万元,占75.6%。
年终结转结余0.00万元。
(四)关于衢州市档案馆(部门)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢州市档案馆(部门)2025年财政拨款收支总预算4504.92万元。收入包括:一般公共预算4334.92万元、政府性基金170.00万元;支出包括:一般公共服务支出4091.91万元、社会保障和就业支出142.21万元、卫生健康支出17.08万元、城乡社区支出170.00万元、住房保障支出83.72万元、。
(五)关于衢州市档案馆(部门)2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
衢州市档案馆(部门)2025年一般公共预算拨款4334.92万元,比上年执行数增加774.47万元,增长21.8%,主要是项目收入增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出4091.91万元,占94.4%;社会保障和就业支出142.21万元,占3.3%;卫生健康支出17.08万元,占0.4%;住房保障支出83.72万元,占1.9%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)854.68万元,主要用于支付人员经费支出以及日常公用支出。
(2)一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出3237.23万元,主要用于项目支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)78.71万元,主要用于为职工缴纳的基本养老保险支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)39.35万元,主要用于为职工缴纳的职业年金支出。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)24.15万元,主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)17.08万元,主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)83.72万元,主要用于在职人员公积金支出。
(六)关于衢州市档案馆(部门)2025年一般公共预算基本支出情况说明
衢州市档案馆(部门)2025年一般公共预算基本支出1097.69万元,其中:
人员支出961.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;
日常公用支出114.48万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于衢州市档案馆(部门)2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
衢州市档案馆(部门)2025年政府性基金预算拨款170.00万元,比上年执行数增加120万元,增长240%,主要是数字档案馆升级改造项目收入增多。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出170.00万元,占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)170万元,主要用于数字档案馆升级改造项目支出。
(八)关于衢州市档案馆(部门)2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。
(九)关于衢州市档案馆(部门)2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
衢州市档案馆(部门)2025年“三公”经费预算数为7.70万元,与上年预算数增加6.5万元,增长541.7%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算6.5万元,比上年预算数增加6.5万元,增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是本年有因公出国计划和实际工作需要。
2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算1.20万元,与上年预算数持平。主要用于接待公务用餐支出。持平的主要原因是我馆进一步贯彻落实厉行节约反对浪费坚持过紧日子,严格按照财政“三公”控制数编制。
3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年预算数持平,主要原因是公车改革以后,本单位已无车辆;公务用车运行维护费支出0.00万元,主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平,主要原因是公车改革以后,本单位已无车辆。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年衢州市档案馆(部门)本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算114.48万元,比上年预算增加26万元,增长29.4%,主要是其他交通费用和因公出国(境)费用增加。
2.政府采购情况。
2025年衢州市档案馆(部门)各单位政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,衢州市档案馆(部门)所属各预算单位共有车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年衢州市档案馆(部门)其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计3个一级项目,涉及当年资金3407.23万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行费用(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):反映其他用于档案事务方面的支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于在职人员公积金支出。